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成本工作交接明细及会计职能文件(doc 4)
位置:资料 > 财税管理 > 成本分析 > 成本工作交接明细及会计职能文件(doc 4)
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内容简介:1、 每天由采购提供厂商送货单及我司收料单作原材料购进,输入金蝶财务软件,并核对好数量及单价备作应付帐款明细,于月底与供应商对帐;
2、 每天根据仓库提供生产部门领、退料单,按相同单号及内容按不同组别不同产品名称输入EXCEL,并每日与仓库的数据核对。月底产品的领退料汇总数输入金碟,并算出不同产品所耗用原材料成本;根据仓库辅料仓管提供包装物领用(注意减掉外发厂商的出库数)算出当月耗用包装物成本;并根据主管提供的直接人工、制造费用、返工产品等费用算出不同产品所耗用全部制造成本,制成成本表于次月4日前上交;
3、 每日与仓库核对原材料进销存帐,保证每天与仓库实际进料、发料、退料完全一致;并保证月底与仓库实际库存完全一致;并与生产部领料汇总表完全一致;

二.工作明细事项:(明细)(主要针对金碟K7.5中的细节问题,我平常工作中积累起来的)
1. 不能过账时反复过账。
2. 在仓库管理系统收货时请注意选择仓库类别。
3. 输采购单时要在摘要栏内注明厂商送货单号,这样引出报表时有显示,利于对账时查询。
4. 修改采购单单价时,同时也要在仓库系统中改收货单的单价,金额才能完全一致。
5. 修改采购单料号时,也要相应地修改收货单的料号,否则两单不能核销。
6. 因为怕过账有问题,所以日常领退料在EXCEL表中完成,并每日与仓库的"原材料"账中累计领料核对。月底把品号汇总的领料数输入金碟,良品退料用负数输入领料栏。
7. 成品输入表中,也要每日与仓库的成品报表相核对。
8. 月底辅料仓会提供包装材料和辅料的发出和结存,核对后在金碟内用其它发货把本月的包装材料和辅料发出。分外发厂和本公司。
9. 马达系列成本月底查看领料情况和产出数是否相符,不相符时在EXCEL表中处理,从其他成品马达转入套数材料(金额)。
10. 漆包线领用较为特殊,计算成本的做法是,分料号在EXCEL中汇总后再在金碟内用其它发货发出,
过账后的金额再在成本中摊销到各个产品中。
11. 月底对账后,制定出供应商付款汇总表给主管。对账Ok后写付款申请单。对账单和付款申请书
需给采购确认,采购确认OK后再交主管。
12. 对账单核对经采购确认后回传给供应商。
13. 冲片和绝缘片的系数在输领退料时须注意哦。
14. 金碟内有些料号因工程未有提供编号,故财务自已编的编号,也需注意(如附表)。
15. 员工离职时,工资会计那边开出工资单,要核对。
16. 成本计算时注意事项二:生产的盘存材料要在EXCEL中处理。再填入成本表中。
供应商应付汇总表的总金额要与金碟内的"采购汇总表"的金额核对上


等等...



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